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Como emitir uma nota de devolução para o meu fornecedor?
Como emitir uma nota de devolução para o meu fornecedor?

Emitindo uma nota de devolução para o seu fornecedor.

Jonatan Marinho Elstner avatar
Escrito por Jonatan Marinho Elstner
Atualizado há mais de uma semana

Para emitir a nota de devolução para o seu fornecedor, acesse o menu
Emitir NF-e >> botão Novo >> Tipo de operação: Saída.


1 - Aba Cabeçalho: Indique os seguintes dados nos campos que lhe serão exibidos:
​• Destinatário: Pesquise pelo fornecedor já cadastrado.
​• Finalidade da Emissão: NF-e de Devolução.
​• CFOP: Consulte com a sua contabilidade o CFOP para essa devolução.
As demais informações contidas nesta tela só serão preenchidas se for necessário, de acordo com a sua necessidade.


Após finalizar o preenchimento dos dados na aba Cabeçalho, no rodapé da página clique sobre o botão continuar ou no topo clique na aba Notas Referenciadas.

2 - Aba Notas referenciadas:
​• Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e).
​• Chave: Chave de acesso da NF-e de compra a ser devolvida (44 números sem espaços).
​• Importar Produtos: Carregar todos os produtos da nota de compra registrada no TagPlus que contém a chave de acesso que você digitou. Esses produtos serão carregados na próxima aba, Produtos.
Inserir: Para referenciar mais notas á serem devolvidas.

IMPORTANTE: A opção de importar produtos só funcionará caso a nota a ser devolvida para o fornecedor já esteja registrada em seu sistema TagPlus, como uma nota de compra. Clique aqui para visualizar como registrar a compra.

Obs.: Se optar por não registrar a compra no sistema, você pode indicar os produtos a serem devolvidos manualmente na próxima aba.

3 - Aba Produtos: Após os produtos serem carregados, veja quais deverão ser devolvidos. Caso não sejam todos, basta clicar sobre o X (na imagem em vermelho) para remover os que não precisar.

• Para os produtos que serão devolvidos: Você deverá clicar sobre o ícone tributação (na imagem em verde) e indicar os dados de tributação iguais aos da nota que está sendo devolvida.
O procedimento precisa ser feito em cada linha, com cada item.
(Consulte a sua contabilidade ou fornecedor para saber quais tributos informar).

4 - Feito isso, basta percorrer pelas abas Totais, Faturamento e Observações.
Confira as informações, clique em salvar e após a NF-e estará pronta para ser enviada.


Clique sobre o botão Enviar para transmitir a sua NF-e para a SEFAZ.

Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!

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