Todas as coleções
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Tutorias
Como emitir uma nota de devolução para o meu fornecedor?
Como emitir uma nota de devolução para o meu fornecedor?

Emitindo uma nota de devolução para o seu fornecedor.

Ludmila Madeira avatar
Escrito por Ludmila Madeira
Atualizado há mais de uma semana

Para emitir a nota de devolução para o seu fornecedor, acesse o menu
Emitir NF-e >> botão Novo >> Tipo de operação: Saída.


1 - Aba Cabeçalho: Indique os seguintes dados nos campos que lhe serão exibidos:
- Destinatário: Pesquise pelo fornecedor já cadastrado.
- Finalidade da Emissão: NF-e de Devolução.
- CFOP: Consulte com a sua contabilidade o CFOP para essa devolução.

As demais informações contidas nesta tela só serão preenchidas se for necessário, de acordo com a sua necessidade.

Após finalizar o preenchimento dos dados na aba Cabeçalho, no rodapé da página clique sobre o botão continuar ou no topo clique na aba Notas Referenciadas.


IMPORTANTE: A nota a ser devolvida para o fornecedor já deve constar registrada em seu sistema TagPlus, como uma nota de compra.

2- Aba Notas referenciadas:
- Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e).
- Chave: Chave de acesso da NF-e de compra a ser devolvida (44caracteres).
- Importar Produtos: Carregar todos os produtos da nota de compra registrada no TagPlus que contém a chave de acesso que você digitou.
Esses produtos serão carregados na próxima aba, Produtos.

3 - Aba Produtos: Produtos carregados? Veja quais deverão ser devolvidos. Caso não sejam todos, basta clicar sobre o X (na imagem em vermelho) para excluir os que não precisar.

- Para os produtos que forem ser devolvidos: Se você não possuir a tributação de devolução já definida em seu sistema, você deverá clicar sobre o ícone tributação (na imagem em verde) para indicar com a ajuda do seu contador os tributos do item. O procedimento precisa ser feito em cada linha, com cada item.

(Consulte a sua contabilidade para saber quais tributos informar).

- Se a tributação especifica para gerar a nota de devolução para fornecedor já estiver definida em seu TagPlus, basta apenas clicar sobre o botão Carregar todas as tributações.


4- Feito isso, basta percorrer pelas abas Totais, Faturamento e Observações.
Confira as informações, clique em salvar e após a NF-e estará pronta para ser enviada.


Clique sobre o botão Enviar para transmitir a sua NF-e para a SEFAZ.

OBS: Caso precise indicar dados de IPI na nota de devolução, acesse o menu Dados da sua empresa > e no campo Tipo de atividade marque "Indústria/Importador".
Depois que a nota for aprovada, altere esse campo novamente para "Não indústria".

Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!

Respondeu à sua pergunta?